昨日から、帳簿の年末の締めと 決算準備で
ドタバタしてました。
買った帳簿の本(2冊)には 細かくしっかり書いてくれてなくて、なんせ初めてだから(簡易簿記ならともかく、複式簿記は初めて →簿記の学校とかも行ってないし〜)もー 訳が分りません。(自爆)
まずは
月毎の合計残高試算表を書くんですが、元帳の締めで一体、どー書くのよ?みたいな事が本に載ってない。えーい、くそ、取りあえず今までのように買いちゃえ!後で税理士さんに聞こうっと。
で、棚卸。
小額で 1年で使い切る程度の少量であれば、個人事業の場合、棚卸を省略できるんですが、まぁ取りあえず、仕入(商品)と通信費だけは棚卸をしておく事にしました。
で、繰越の処理と、損益計算書のぶんを「損益へ」で処理。
で、清算表の作成。これはエクセルで表を書きました。
で、新しい今年の分の帳簿の用意をして、前期繰越の分を記載。事業主貸・事業主借・当期純利益・元入金の振替をして、と。
こんなもんかな?
答え合わせは、今度、税理士さんが来た時に教えてもらおう。
その前に、決算書と確定申告の おためしの計算を やっておかないとなー
ドタバタしてました。
買った帳簿の本(2冊)には 細かくしっかり書いてくれてなくて、なんせ初めてだから(簡易簿記ならともかく、複式簿記は初めて →簿記の学校とかも行ってないし〜)もー 訳が分りません。(自爆)
まずは
月毎の合計残高試算表を書くんですが、元帳の締めで一体、どー書くのよ?みたいな事が本に載ってない。えーい、くそ、取りあえず今までのように買いちゃえ!後で税理士さんに聞こうっと。
で、棚卸。
小額で 1年で使い切る程度の少量であれば、個人事業の場合、棚卸を省略できるんですが、まぁ取りあえず、仕入(商品)と通信費だけは棚卸をしておく事にしました。
で、繰越の処理と、損益計算書のぶんを「損益へ」で処理。
で、清算表の作成。これはエクセルで表を書きました。
で、新しい今年の分の帳簿の用意をして、前期繰越の分を記載。事業主貸・事業主借・当期純利益・元入金の振替をして、と。
こんなもんかな?
答え合わせは、今度、税理士さんが来た時に教えてもらおう。
その前に、決算書と確定申告の おためしの計算を やっておかないとなー



